按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.负责本地“120”呼救电话的受理工作。
2.负责全市公共急救的受理,协调和调度工作。
3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。
(二)2015年主要工作
1. 时刻谨记“呼救就是命令,时间就是生命”的服务宗旨,坚持以病人为中心,严格遵守指挥调度原则,迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救、各种重大及突发事件的紧急医疗救援任务。
2.健全完善市120指挥中心工作职能,加强对急救医疗调度网络管理、维护、升级,确保规范、高效完成全市医疗急救的组织、协调和调度指挥工作。
3.指导各地、各医疗机构进一步健全完善各类急救人员岗位职责、服务规范、院前和院内急救诊疗规范、救护车使用和管理、现场急救及交接患者等急诊急救相关工作制度。
4.为规范本市急救调度秩序,加强救护车监督管理工作,保障广大人民群众医疗急救安全,本市行政区域内所有救护车辆已全部安装GPS定位系统,我中心负责已安装GPS救护车的日常监测管理工作。
5.完成我中心120急救指挥调度系统软硬件升级换代和120网络医院终端换代升级工作。
二、部门概况
达州市120指挥中心是市卫计委领导下的急救指挥机构,为公益一类全额拨款事业单位,事业编制8人,2015年末实有6人,内设2个科室,综合办公室和调度科。
三、收支决算总体情况
2015年我中心收入决算总额为155.46万元,其中:当年财政拨款收入64.37万元,事业收入40.5万元,上年结转收入50.59万元。
2015年我中心支出决算总额为155.46万元,其中:医疗卫生支出65.86万元,住房保障支出3.96万元,年末结转和结余85.64万元。
四、财政拨款支出决算情况
达州市120指挥中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市院前急救指挥调度事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障我中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)医疗卫生支出30.31万元。主要用于:医疗卫生与计划生育、公共卫生、应急救治机构、医疗保障、事业单位医疗等。
(二)社会保障和就业支出0.96万元。主要用于:住房改革中的住房公积金支出.
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费1.2万元,较2014年决算数下降80%,主要原因是公务车使用减少。
2015年车辆运行维护费支出1.2万元,用于出差办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附件:表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年决算公开样表