一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
坚持以保健为中心,面向基层、预防为主,开展妇女儿童保健、治疗妇女儿童常见和多发病等公共服务和基本卫生工作。
(二)2015年主要工作
1、着力规范妇幼保健服务,推动妇幼保健与临床医疗并重发展。
2、注重人才培养和引进,加强医德医风建设,构建和谐医患关系。
3、认真履职尽责,全面抓好全市妇幼卫生工作。
4、加大基层指导督导力度,开展项目培训和对口支援工作。
5、认真抓好妇幼卫生信息管理和对外宣传工作。
6、加快西外新院建设。
二、部门概况
达州市社会妇幼保健院隶属于达州市卫生局,是事业单位,内设业务科室6个,行后科室8个。现有在职在编职工68名,离退休职工55人。
三、收支决算总体情况
2015年妇幼保健院收入决算总额为4750.51万元,其中:当年财政拨款收入2436.65万元,事业收入2099.95万元,上年结转收入28.08万元。收入决算总额较2014年增加2165.63万元,主要原因:新增西外新院建设中央资金1650万元。
2015年妇幼保健院支出决算总额为4750.51万元,其中:社会保障和就业支出51.77万元,医疗卫生支出3093.33万元,住房保障支出45.2万元,其他支出2.06万元,年末结转和结余1558.16万元。支出决算总额较2014年增加766.78万元,主要原因;一是启动在职在编人员养老并轨,工资增资及补资金额。
四、财政拨款支出决算情况
市妇幼保健院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担基本公共卫生医疗事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障基本公共卫生事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于设备购置、重大公共卫生、其他公共卫生等项目,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出51.77万元。主要用于:单位离退休人员工资。
(二)医疗卫生支出807.55万元。主要用于:事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出、用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。
(三)住房保障支出45.2万元。主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。
(四)其他支出2.06万元。主要用于:事业单位第三批藏区干部人才经费。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年达州市妇幼保健院无因公出国(出境)经费。
(二)公务接待费
2015年公务接待费1.14万元,较2014年决算数增长28%,主要原因是专家来院指导工作次数有所增加。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待25批次,91人,共计支出1.14万元,具体开支内容包括:妇幼保健省级综合质控检查1102元、中西医结合医院专家来我院授课369元、理县保健院来我院学习2729元等。
(三)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费8.62万元,较2014年决算数下降40.47%,主要原因是车子修理费用减少。
2015年车辆运行维护费支出8.62万元,用于单位接送病人入院出院等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2015年度达州市妇幼保健院政府采购支出总额96.82万元。
(二)国有资产占有使用情况
截止2015年12月31日,妇幼保健院共有车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
附件:表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年决算公开样表